職位描述
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崗位職責
1. 協助領導完善公司審計制度的建設及各項審計流程,搭建和不斷完善內審內控評價體系。
2. 協助領導制訂審計部發展規劃,依據行業特點與目標設置合適的審計周期和頻次,并監督計劃執行。
3. 以風險控制為導向,結合公司管理要求,按照要求組織實施對集團公司以及分、子、控股公司、關聯公司的內部控制、財務核算、各項經濟活動等審計、監察工作,以幫助公司合規經營、降低經營風險和管理風險。
4. 參與建立健全風險管理體系,逐步建立重大風險預警機制。通過風險模型和風險管理技術,對業務風險進行定性和定量評估。
5. 完善審計程序、風險數據庫等標準化工作,審核工作底稿及報告,定期出具內部審計報告、監察調查報告、管理建議書、內控控制評價報告和風險評估報告。
6. 追蹤各類報告發現問題的改善情況,并對改善結果考評,將對應的問題改善責任人納入季度或年度績效考核。
7. 負責完善制定模塊審計信息化建設,推動風控、審計作業標準化、程序化、體系化、并保證作業質量。
8. 完成領導安排的其它工作。
任職資格
1. 本科及以上學歷,專業不限。
2. 具備2年以上內控風控、財務內控、內部審計、信息化建設、數據分析、流程審計等經驗者優先。
3. 有事務所內控審計或者財報審計經驗者優先。
4. 熟練使用辦公軟件,具備良好語言表達能力。
5. 品德優秀,思維敏捷,邏輯推理及數據分析能力強,洞察力敏銳。
6. 有良好的溝通、組織協調能力,高度的敬業精神、優秀的職業道德素養。
工作地點
地址:南京六合區南京-六合區南京鋼鐵集團有限公司幸福路8號


職位發布者
HR
南京鋼鐵股份有限公司

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采掘·冶煉
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1000人以上
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國有企業
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六合區卸甲甸