職位描述
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崗位職責: 1、 配合執行公司內部各項常規、專項審計,包括但不限業務流程審計、專項審計、經濟責任審計,對有關經濟活動的合法性、合規性、真實性和完整性進行審計; 2、 識別企業內控管理問題或違規問題,提出可落地的改進/優化意見和建議 3、 對審計中發現的問題,積極配合相關責任人落實整改措施,并持續跟蹤和反饋整改進度和質量,督促審計問題的有效整改; 4、 負責有關審計資料的收集、整理、歸檔工作,按規定遵守公司保密協議。 5、 協助完善內部審計相關制度,固化審計方法 任職要求:1、本科及以上學歷,財會、審計、金融相關專業;2、黨員或預備黨員3、具備CPA、CIA、高(中)級審計師或相關專業資質者優先;4、熟悉中國內部審計準則和國際內部審計實務標準,具備扎實的全面風險管理和內部控制理論基礎;5、2年以上事務所審計背景或5年以上大型制造型企業內部審計工作經驗; 6、具備較強的溝通、協調、表達、組織和寫作能力,集體榮譽和團隊合作意識強; 7、良好的英語聽、說、寫能力。
工作地點
地址:上海上海


職位發布者
晨/人力..HR
中化國際(控股)股份有限公司

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貿易·進出口
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1000人以上
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股份制企業
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浦東新區世紀大道88號金茂大廈18樓